目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中国共产党共延长县纪律检查委员会(简称县纪委)是负责党的纪律检查工作的专门机关,受市纪委和县委的双重领导,履行党章赋予的职责,主要是:
1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。
3、对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。
4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5、进行问责或提出责任追究的建议。
6、受理党员的控告和申诉。
7、保障党员的权利。
中共延长县纪律检查委员会(简称县纪委)机构设置有:内设机构11个,派出机构8个,巡察办,信息中心。
二、2020年度部门工作任务
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉发挥监督保障执行作用。
2、聚焦突出问题专项治理,切实解决损害群众利益问题。
3、突出政治巡察和巡察整改,全力提升巡察质效。
4、坚持和完善监督体系,充分发挥制约监督作用。
5、巩固拓展作风建设成效,推动化风成俗成为习惯。
6、巩固拓展作风建设成效,推动化风成俗成为习惯。
7、建设专业化纪检监察队伍,推进纪检监察工作规范化法治化。
三、部门预算单位构成
示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属行政单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党延长县纪律检查委员会(本级) |
|
|
四、部门人员情况说明
本单位为财政全额拨款行政单位,正科建制,核定编制99人,其中行政编制75人,设副处1人,正科45人,副科11人,事业编制24人,正科1人,副科2人;实有人员78人,其中行政57人、事业21人。单位管理的离退休人员11人,遗属3人。

人员编制情况表
|
行政 |
事业 |
离退休 |
遗属 |
编制数 |
75 |
24 |
0 |
0 |
实有数 |
57 |
21 |
11 |
3 |
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。(与表1、2、3一致)
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1122.78万元,其中一般公共预算拨款收入1122.78万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加285.32万元,主要原因是财政拨款收入增加;2020年本部门预算支出1122.78万元,其中一般公共预算拨款支出1122.78万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加285.32万元,主要原因是机构改革行政人员增加,人员经费及公用经费增加。
(二)财政拨款收支情况。(与表4一致)
2020年本部门财政拨款收入1122.78万元,其中一般公共预算拨款收入1122.78万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加285.32万元,主要原因是财政拨款收入增加;2020年本部门财政拨款支出1122.78万元,其中一般公共预算拨款支出1122.78万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加285.32万元,主要原因是机构改革行政人员增加,人员经费及公用经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1122.78万元,较上年增加285.32万元,主要原因是机构改革行政人员增加,人员经费及公用经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。(与表5一致)
本部门2020年当年一般公共预算支出1122.78万元,其中:
(1)行政运行(2013601)1122.78万元,较上年加285.32万元,原因是机构改革行政人员增加,人员经费及公用经费增加;
(2)事业运行(2010650)0万元,较上年无变化;
(3)机构运行(2130601)0万元,较上年无变化;
(4)一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。(与表6一致)
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1122.78万元,其中:
工资福利支出(301)868.68万元,较上年增加65.25万元,原因是在机构改革行政人员增加,人员经费及公用经费增加。
商品和服务支出(302)254.10万元,较上年增加235.7万元,原因是机构改革行政人员增加及人均公用经费标准提高。
对个人和家庭的补助支出(303)1.47万元,较上年减少14.15万元,原因是遗属减少1人,2019年包含1人埋葬费。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1122.78万元,其中:
机关工资福利支出(501)868.68万元,较上年增加65.25万元,原因是机构改革行政人员增加,人员经费及公用经费增加;
机关商品和服务支出(502)254.10万元,较上年增加235.7万元,原因是机构改革行政人员增加及人均公用经费标准提高。
机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年无变化;
机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年无变化;
对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年无变化;
对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年无变化;
(四)政府性基金预算支出情况。(与表9一致)
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明(与表12一致)
2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。
八、部门政府采购情况说明(与表11一致)
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
另外,本部门按照市级统一安排部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排254.10万元,较上年增加235.7万元,原因是机构改革行政人员增加及人均公用经费标准提高。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》,机关运行经费指部门的公用经费,包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的,也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。